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這些業(yè)務(wù)一般納稅人是不可以開增值稅專用發(fā)票的,你知道嗎?

發(fā)布時間:2025-10-21閱讀( 11)

一般納稅人只要銷售貨物提供勞務(wù)就可以開增值稅專用發(fā)票嗎?這不一定。以下幾種業(yè)務(wù)是不可以開具增值稅專用發(fā)票的:

1、 商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙酒,食品,服裝鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費(fèi)品不得開具專用發(fā)票,例如超市,商場等直接銷售給消費(fèi)者個人的商品只能開具普通發(fā)票。

2、 銷售免稅貨物,提供的免征增值稅應(yīng)稅行為不得開具增值稅專用發(fā)票。例如疫情期間,酒店餐飲業(yè)享受免稅優(yōu)惠政策,在此優(yōu)惠期間,如果選擇享受該免稅政策,就不可以開具增值稅專用發(fā)票,如果選擇放棄享受免稅這一優(yōu)惠政策,就可以開具增值稅專用發(fā)票。

這一點(diǎn)并不難理解,增值稅本身就是一種流轉(zhuǎn)稅,對流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)中的增值額增收,如果銷售的是免稅貨物、服務(wù)或勞務(wù),還讓你開具增值專用發(fā)票,銷售環(huán)節(jié)讓你免稅了,購貨方拿著你開的票據(jù)再進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣,就不符合增值稅的原理了。

舉個例子:

比如一塊木板100塊錢,經(jīng)過A→B→C→D……各個廠家的加工之后最終變成了一張桌子售價1000塊賣給消費(fèi)者,國家對整個流程下來需要增收的增值稅就是對900塊錢的增值額征收的。中間一環(huán)一環(huán)(銷-進(jìn)),上一環(huán)有銷,下一環(huán)才可進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,上一環(huán)銷項(xiàng)稅額為0,你沒交稅,下一環(huán)自然也沒辦法抵扣前面企業(yè)所繳納的增值稅了。

3、 金融商品轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金融商品出現(xiàn)的正負(fù)差,按盈虧相抵后的余額作為銷售額,按金融服務(wù)6%繳納增值稅,不得開具增值稅專用發(fā)票。

4、 經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)中向委托方收取的政府性基金,或行政事業(yè)收費(fèi),直接上繳政府相關(guān)部門,不得開具增值稅專用發(fā)票。

5、 旅游服務(wù)中向購買者收取并支付給其他單位或者個人住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)等,不得開具增值稅專用發(fā)票。

6、 銷售返利不得開具增值稅專用發(fā)票,例如商貿(mào)公司平常進(jìn)貨量比較大,跟廠家約定年底可以拿到一部分銷售返利,對于這部分銷售返利商貿(mào)公司是不可以開具專票的,實(shí)務(wù)中,是供應(yīng)商開具紅字發(fā)票,商貿(mào)公司根據(jù)供應(yīng)商提供的紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

以上幾項(xiàng)是平常實(shí)務(wù)中,經(jīng)常會遇到的情況,不是說對方要你開專票就可以開的,還要看看相關(guān)規(guī)定,你能不能開專票。(www.ws46.coM)

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